|
Faktúra |
212/21
|
potraviny
|
37,80 |
s DPH |
15.05.2021 |
Biogal a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
vedúci ŠJ |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
2022000136
|
odborná publikácia
|
31,46 |
s DPH |
10.03.2022 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000142
|
knihy
|
46,95 |
s DPH |
10.03.2022 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000141
|
čistiace tablety
|
183,60 |
s DPH |
10.03.2022 |
KEMA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000140
|
čistiace prostriedky
|
83,23 |
s DPH |
10.03.2022 |
Limetka trade |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000139
|
čistiace prostriedky
|
126,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
Limetka trade |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000138
|
toner
|
234,60 |
s DPH |
10.03.2022 |
RESIST spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000137
|
odborná publikácia
|
37,90 |
s DPH |
10.03.2022 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000136
|
odborná publikácia
|
37,90 |
s DPH |
10.03.2022 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000135
|
oprava kotla
|
190,56 |
s DPH |
10.03.2022 |
GAS SERVIS |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000144
|
material na altánok
|
2 850,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
P-K, Pavol Krasňanský |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000134
|
čistenie rohoží
|
80,66 |
s DPH |
10.03.2022 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000133
|
hyg.potreby
|
18,13 |
s DPH |
10.03.2022 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000132
|
hyg.potreby
|
257,98 |
s DPH |
10.03.2022 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000131
|
prenájom tlačiarne
|
43,74 |
s DPH |
10.03.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000130
|
prenájom tlačiarne
|
178,39 |
s DPH |
10.03.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000129
|
prenájom tlačiarne
|
87,28 |
s DPH |
10.03.2022 |
Z+M |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000128
|
telefón
|
0,09 |
s DPH |
10.03.2022 |
O2 |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000143
|
lavice, stoličky
|
2 411,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
EDUCAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2022000145
|
potraviny
|
143,58 |
s DPH |
10.03.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
31.03.2022 |