|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva o kontrolnej činnosti a záručnom servise
|
|
s DPH |
25.10.2024 |
ARM-TECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
26.10.2024 |
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
02.10.2024 |
OVOSTYL s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
|
Zmluva |
14/23
|
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny
|
|
s DPH |
17.10.2023 |
ZSE, energie a.s |
ŽŠ s MŠ |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
|
Zmluva |
17/23
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
13.10.2023 |
HERZ, spol.s.r.o. |
ŽŠ s MŠ |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
|
Faktúra |
2023000772
|
DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
09.10.2023 |
SILCOM SK |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000763
|
revízie
|
481,20 |
s DPH |
09.10.2023 |
HERZ, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000764
|
toner
|
481,20 |
s DPH |
09.10.2023 |
Resist spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000765
|
hyg.potreby
|
73,08 |
s DPH |
09.10.2023 |
CWS- boco |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000766
|
prenájom rohože
|
134,14 |
s DPH |
09.10.2023 |
CWS- boco |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000767
|
doska na lavicu
|
145,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000768
|
fotobunka
|
227,43 |
s DPH |
09.10.2023 |
ČIVOS Elektric |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000769
|
čistiace potreby
|
356,26 |
s DPH |
09.10.2023 |
Limetka, Šenkvice |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000770
|
čistiace potreby
|
233,40 |
s DPH |
09.10.2023 |
Limetka, Šenkvice |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000771
|
hovory
|
109,06 |
s DPH |
09.10.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000775
|
prenájom tlačiarne
|
509,94 |
s DPH |
09.10.2023 |
CBC Slovensko |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000773
|
prenájom tlačiarne
|
49,00 |
s DPH |
09.10.2023 |
CBC Slovensko |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000774
|
voda
|
71,22 |
s DPH |
09.10.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000760
|
revízie
|
220,80 |
s DPH |
09.10.2023 |
Gas Servis Tibor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000776
|
potraviny MR
|
1 545.66 |
s DPH |
09.10.2023 |
Peter Lassu |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |
|
Faktúra |
2023000777
|
potraviny MR
|
402,96 |
s DPH |
09.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
30.10..2023 |