|
Zmluva |
pokračovanie k dodatku č. 03
|
odberné miesto 4100012971
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
Zmluva |
pokračovanie dodatku 03
|
odberné miesto 4100012950
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
Zmluva |
pokračovaie k dodatku č. 03
|
odberné miesto4100012959
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
odberné miesto4100012971
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
odberné miesto 4100012959
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
odberné miesto4100012950
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
SPP |
ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
Zmluva |
FF 096-21-001
|
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
|
|
s DPH |
21.10.2021 |
CBCSlovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
Zmluva |
FF 096-20-001
|
Zmluva o poskytovaní technických služieb - kopírka
|
|
s DPH |
16.09.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
Zmluva |
Z19-013-0025
|
oprava chodníkov
|
16 321,07 |
s DPH |
29.06.2018 |
Swietelsky - Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Mgr.Anna Laláková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.06.2018 |
|
Zmluva |
0219062019050
|
Zmluva o prenájme tlačového zariadenia
|
|
s DPH |
19.06.2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Mgr.Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2019 |
|
Zmluva |
0211102019087
|
Prenájom tlačových zariadení
|
|
s DPH |
11,10,2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.11.2019 |
|
Faktúra |
20230008668
|
kanc.potreby
|
224,28 |
s DPH |
15.11.2023 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
30.11.2023 |
|
Faktúra |
20230008667
|
digitalizácia
|
976,60 |
s DPH |
15.11.2023 |
Ján Pecho |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
30.11.2023 |
|
Faktúra |
20220002079
|
potraviny
|
537,33 |
s DPH |
10.04.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
Faktúra |
20220002078
|
potraviny
|
271,19 |
s DPH |
10.04.2022 |
Berto |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
Zmluva |
9929102069
|
Magio Televízia cez internet
|
|
s DPH |
27.04.2021 |
Slovak Telekom a.s., |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
2024000198
|
kanc.potreby
|
233,35 |
s DPH |
01.02.2024 |
ŠEVT. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024000197
|
potraviny
|
345,72 |
s DPH |
01.02.2024 |
TERNO real estate, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024000196
|
potraviny
|
84,96 |
s DPH |
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024000195
|
potraviny
|
596,33 |
s DPH |
01.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
29.02.2024 |