|
Faktúra |
20140702
|
oprava soc.zariadení v ZŠ s MŠ
|
4 195,65 |
s DPH |
03.07.2014 |
Krovbau-Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava fyzikálno-chemického laboratória
|
16 028.68 |
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava fyzikálno-chemického laboratória
|
16.028.68 |
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava fyzikálno-chemického laboratória
|
16.028.68 |
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
|
oprava chemicko-fyzikálneho laboratória
|
8 014,34 |
s DPH |
26.06.2014 |
Krovbau -Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
Faktúra |
|
oprava sociálnych zariadení
|
4.195.65 |
s DPH |
26.06.2014 |
Krovbau-Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava sociálnych zariadení
|
8.391.30 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava soc zariadení
|
8 391,30 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava sociálnych zariadení
|
8 391,30 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Renovácia podlahy v telocvični
|
2 828.70 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava sociálnych zariadení
|
9 913.87 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava sociálnych zariadení
|
9 913.87 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Renovácia podlahy v telocvični
|
2 828.70 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Renovácia podlahy v telocvični
|
2 828.70 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Oprava sociálnych zariadení
|
9 913.87 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
potraviny
|
882,98 |
s DPH |
31,03,2019 |
Pekáreň Pribul. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Júlia Suchoňová |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
potraviny
|
1 168,75 |
s DPH |
31,03,2019 |
Ovocit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Júlia Suchoňová |
|
|
30.04.2019 |